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【内审课题申报】国网泰安供电公司抓实推进研究型审计,实现企业安全可持续运营

时间:2023-04-27 09:41:31 阅读: 评论: 作者:佚名

通讯员 辛慧媛

1月29日,国网泰安供电公司召集柔性专家团队对重点研究型审计课题《基于融合思维的产业单位“内控、合规、内审”监督治理体系研究》进行审理。

近年来,审计署大力倡导开展研究型审计,强调要创新审计理念思路,积极开展研究型审计,系统研究和把握重大经济决策部署的出台背景、战略意图、改革目标等根本性、方向性问题,不断提升审计工作政治性和前瞻性。为此,国网泰安供电公司树立“边研究、边实践、边总结、边提升”的工作思路,把研究贯彻于审计工作全过程,通过研究型审计积极应对新时期审计所面临的新情况、新问题、新风险,与时俱进,加强研究,在传统审计的基础上,拓展审计视角,创新审计思路和方式方法。

本次审理的研究型审计课题,是基于“内部控制、合规管理、内部审计”的高度同质性,利用“融合思维”构建以顶层审计监督体系为核心、以“内控合规”一体化运作为支撑、以内部审计业务体系为增值的监督治理体系,切实提高产业单位抗风险能力,确保依法合规经营,努力实现企业安全、可持续运营。

下一步,国网泰安供电公司将继续立足于审计实践,做到研为先导、研以致用、以研促改、研学相长,优化学习研究型审计工作机制,打造和锤炼学习研究型审计队伍,不断提高审计监督质效,从而更好地实现既查病,又治已病、防未病的目标,服务公司高质量发展。

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