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【不做VAT申报】德国自己配送到底要不要申请增值税?看最新官方文件解释。

时间:2023-03-05 19:50:10 阅读: 评论: 作者:佚名

春节前,很多卖家收到了亚马逊官方邮件,内容大致是:对于德国的自行配送订单或使用亚马逊物流配送的订单,亚马逊卖家需要获得德国税务证书,并向亚马逊提供副本。

这封邮件出现在年前,让很多卖家度过了今年“不愉快”的时间,心里压抑着“大石头”,想着年后开始工作,如何处理这个棘手的问题。最终,随着电子邮件中提到的截止日期(2019年3月1日)的临近,卖方可能很快面临关闭店铺或停止发货的危机。

(图片/亚马逊官方邮件截图)

在解决问题之前,出口销售者必须明确。德国增值税体系要求最终消费者承担税金,所以严格意义上说增值税不是卖方承担的,卖方应承担的义务是代理征收,每月如实向地税局申报。

言归正传,尽管多次提及,但出口卖方对德国增值税的登记和申报存在诸多疑虑,因此广州赤特税组在近半个月内回答了卖方最关心的几个问题。

Q1、谁需要注册和申报VAT?

以下的销售模式需要缴纳增值税。

1.卖方在德国的仓库向德国的买方/收货人销售商品。

2.卖方从位于欧盟其他国家的仓库向德国的买方/收货人销售商品。按照——远程销售制度的要求,德国站一年销售额超过10w就增值税;要登记和申报。

3.如果卖方或其代理人负责销售商品的退税,卖方将在第三地(欧盟以外的国家)向德国的买方/收货人销售商品。

不在欧盟内的卖方在商品销售过程中需要缴纳德国增值税的,必须在德国依法进行税务登记。

(图片/税务局发布文件截图)

另外,值得注意的是,根据英国的低税率申报政策和远程销售原则,很多卖家将库存放在英国,并交付给德国消费者。但是,在3月底英国脱欧前夕,如果没有协议脱欧,远程销售制度将不再适用于英国。也就是说,从英国向德国发送货物需要双重通关,不能再用英国增值税申报德国的订单税。因此,采取上述措施的卖方不仅要继续关注英国脱欧情况,还要认真思考是否继续德国站市场。

文件参考链接:

德国联邦财政部信息(参考链接)

关于英语帮助(参考链接)

关于中文帮助(参考链接)

根据

Q2、中国自发货到德国,是否需要注册和申报VAT,平台有何要求?

德国国税局的要求,与卖方在第三地(欧盟事故国家)向德国的买方/收货人销售货物之前低于22欧元的自发货包裹不同,根据新规则,所有在中国自发货的卖方也必须承担申请和申报增值税的义务。

正式入场后,亚马逊平台也开始严守自己发货。

Q3、那之前上传的DE开头的税号没用了?德国税号分几种?

首先整理一下德国VAT的申请流程,如下图所示。

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德国人的严谨是出了名的,虽然税号多,但每个税号都是有不同作用的:

①德国本土税号(Steuernummer):它是亚马逊要求卖家在后台填写的税号,格式是12/123/12345,也是卖家缴纳税金时使用的。之所以被人忽略,是因为以前亚马逊后台要求卖家填写的是DE开头的增值税号;

②临时税号:用于老账号补税,补税后失效;

③增值税号:格式是DE123456789,用于给买家开发票。欧盟其他国家也有这样类似的税号开头,如法国的增值税号以FR开头,西班牙则是ES……这个可以理解为欧盟体制内的成员国为了方便大家区分具体是哪国开出的发票。

但是,所有欧盟国家中,只有一个例外:英国,它有且只有一个税号。

④税务证书:它是一个完税的证明,证明卖家每个月都有如实申报、缴纳税金。亚马逊之所以要求卖家提供这个证书,主要是想提交给欧盟,意思是:我已经严格要求卖家进行申报、缴纳税金了,你别想再来搞我。

Q4、如果德国站被关,会不会影响其他欧洲站点?

据亚马逊官方公众号,其他站点并不会因为德国VAT而受到限制。但却有部分卖家反馈,其英国站是正常缴纳VAT税费的,结果受到德国VAT牵连,已经不能建发货计划了。

对于亚马逊“嘴上一套背后一套”的做法,积特税务组能想到的唯一理由是,亚马逊希望有尽可能多的卖家留在德国站合规运营。因为3月1日的期限一到,肯定会有大批卖家被清扫出场,极大影响到亚马逊在德国市场的运营。长痛不如短痛,所以官方群发邮件要求所有卖家注册VAT、合规运营也是迫不得已的办法。

最后提醒各位卖家,距离3月1日还有不到10天时间,赶紧联系你的税代办理德国VAT相关事项,也可联系积特税务组QQ:619169279或扫描二维码添加税务顾问微信(请备注:德国VAT)。

有任何亚马逊问题,请关注微信号【cifnewspayoneer】

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